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关于做好2017年度年终结账和决算的通知
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 各部门、各位教职员工:

  为做好2017年年终决算和2018年新账设置工作,及时、准确反映预算执行情况,现将2017年年终结算和账务报销的相关事项通知如下:

  一、2017年年终结账及2018年报账开始时间

  12017年年度财务日常报账截止时间为20171212日,届时财务处将暂停对外报账业务。公积金提取业务延长至1220日。

  22018年开账时间为112日。公积金提取业务办理12日开始。

  二、借款清理

  1按照教育部决算报表要如实反映学校收支情况的要求,请有公款借款的同志,务必在1212日前到财务处结清,未在报销截止日前办理冲账手续的,将不得再办理借款并暂缓所在部门报销

  2.借有周转备用金的部门和经办人请于20171212日前归还学校。2018年可重新办理周转备用金申请手续。

  三、汇入款项及收入结算

  1、已在学校财务处预开票但款项尚未到账的,请各部门通知经办人及时催款入账,1212日前仍不能到账的,必须将已开票据退还财务处核销、作废。

22017年度仍有汇入学校款项(未开票)的,请要求汇款单位务必在1212日前汇入学校并及时将汇款信息通知财务处,以便查对并进行账务处理。

3、收入的完成情况直接关系到校内每一位职工的切身利益,请各部门及时核对催收学生欠费、社会服务培训等当年各项收入,在1220日前完成收入缴库,做到应收尽收,按时缴库。

4、此外,各部门有接收捐赠的资金或设备等资产的,已经完工的基本建设项目预估入账,尽快在1212日前办理入账手续。

  四、采购及修缮款结算

请各部门对照年度采购计划,及时办理设备入库,及时按合同办理报销审批手续,政府采购的项目在报销前务必到财务处办理采购结果登记或合同要素备案,否则无法付款。采购及修缮款支付时间截止到20171220日。未能在截止时间前付款的,请书面报告采购进展情况说明。2018年的设备预算将优先支付当年设备采购货款。

五、特别提醒

  1.为及时、真实、完整反映年度收支情况,请及时办理报销业务,原则上当年度发票当年报销,201712月开具的发票最晚延至20183月底前办理报销。

  2. 各部门要严格执行财经纪律,以实际发生的业务票据报销,不得编造虚假业务,虚列支出套取财政资金。

  感谢各部门和全校师生员工长期以来对我们的理解和支持!

 

                                                                                                          财务处

                                                                                                  20171128

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